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独立董事与内部审计主管之沟通情形:
(1)平时内部审计主管得视需要直接与独立董事联系,沟通情形良好。
(2)本公司每月以电子表单就前月份查核情况及改善追踪情形汇总报告交付独立董事核阅。
(3)本公司内部审计主管于定期召开之审计委员会,向独立董事进行稽核工作重点报告,对于稽核业务执行情形及成效皆已充分沟通。
主要沟通事项如下:
日期 | 会议期别 | 沟通情形 | 沟通结果 |
---|---|---|---|
2022/08/08 | 第一届第三次 审计委员会 |
2022年第二季度审计业务执行报告。 | 无意见 |
2022/11/10 | 第一届第四次 审计委员会 |
2022年第三季度审计业务执行报告。
本公司112年度内部审计计划案。 |
无意见
全体出席委员无意见讨论通过 |
2023/01/16 | 第一届第五次 审计委员会 |
2022年第四季度审计业务执行报告。 | 无意见 |
2023/03/23 | 第一届第六次 审计委员会 |
2023年第一季度审计业务执行报告。 | 无意见 |
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